8月4日,陕西省老医协生殖医院成功举办“内部审计及控制”专题培训,特邀财务科科长现场授课,全院中层干部及关键岗位人员参训,共话医院风险防控新篇章!
主任深度解读《医院内部控制管理办法》,聚焦采购、资产、合同、医保基金等高风险领域,结合国家卫生健康委7大专项审计指引,“手把手”传授内控漏洞识别与整改闭环管理技巧。以耗材管理虚高、合同履约风险等典型案例为切入点,剖析常见审计问题根源,提供“制度优化+科技赋能”双轮驱动解决方案,助力实现“治已病、防未病”目标。
医院党支部书记在会上提出明确要求,全院各级领导干部要明确责任担当,以“治已病、防未病”为目标,推动审计与纪检监察、巡视巡察协同联动,压实整改责任;要完善制度流程,将内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务同部署、同落实、同检查,共同维护医院高质量发展的“生命线”。